Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3274
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0040/21 | plyn 04/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | vodné 17.02.22-16.03.22 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,94 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | mobilné data 32023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 190,64 € | 02.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | telekomunikačné služby 03/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,10 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0041/17 | Doprava Metodický deň osvetárov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 192,00 € | 20.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | Ceny na HK 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena Horváthová - FOLLY | 46520279 | 333,53 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | vodné 11.1.19-10.2.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 13,48 € | 20.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | AV NOD 20.03.2020 - 19.03.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 259,20 € | 26.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | monitorovanie objektu 04/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | prepravné služby Metodický deň osvetových pracovníkov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Auto Voyager, s.r.o. | 47469901 | 80,00 € | 24.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | plyn 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 429,00 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | prenájom priestorov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 000,00 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0042/17 | Preprava PLES SENIOROV 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FERRI TOURS František Pšenica | 22686479 | 230,00 € | 20.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | Tanečné vystúnie Ples Seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SUN DANCE ACADEMY občianske združenie | 42054974 | 250,00 € | 26.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | doprava Ples seniorov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 2 856,00 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | vystúpenie Ples seniorov 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Občianske združenie Folk Ekonóm | 31817394 | 150,00 € | 27.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | telekomunikačné služby 04/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,68 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | AV NOD licencia 20.03.2022-19.03.2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 259,20 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 541,80 € | 03.08.2026 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | vypracovanie statického posúdenia - prepojenie miestností | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Eva Ondrejková | 47954124 | 200,00 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |