Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3282
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0214/21 | člen odbornej poroty Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie tanečné štúdio Chasa | 42134498 | 120,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | nájomné, poplatok za energie Jablkové hodovanie 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 130,88 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | upratovanie 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 134,63 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | služba 13.09.-10.10.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | telekomunikačné služby 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,69 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | plyn 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | monitorovanie objektu 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | mobil | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | mobil | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | telefónne poplatky 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 246,91 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | ceny Malokarpatský slávik 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Hubek | 1022639068 | 350,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | výroba videovizitky, videošotu a traileru Deň otvorených ateliérov 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Chochula | 47091975 | 1 100,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | prenos podujatia a spracovanie záznamu Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSTV Media s.r.o. | 36817481 | 500,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | doprava OdDYCHpoDYCH 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Kovačovský | 47662433 | 100,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | doprava OdDYCHpoDYCH 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 540,00 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | doprava Štúrova Modra 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 360,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | doprava Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 900,00 € | 29.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | prenájom pódia a ozvučenie Malokarpatský slávik 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Michálek Audio hm | 46726373 | 2 000,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | prenájom priestorov OdDYCHpoDYCH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 500,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |