Faktúry
Počet záznamov: 3368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0275/14 | tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 50,40 € | 18.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/14 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 275,67 € | 18.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/14 | nextra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 23.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/14 | reštaurovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | akad.soch. Stanislav Kožela | 42138566 | 6 840,00 € | 23.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/14 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 05.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/14 | reštaurovanie ZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | YAYA s.r.o Mgr.art Tomáš Molnár | 44898665 | 2 400,00 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/14 | reštaurovanie ZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr.art. Peter Hrachovský | 1045123695 | 2 590,00 € | 05.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/15 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 139,07 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 31,28 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/15 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/15 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 257,32 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 40,05 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 385,63 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 747,12 € | 10.12.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/15 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 154,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 220,00 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0199/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 21,07 € | 27.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0197/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 19.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0175/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0176/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,38 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0177/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 225,83 € | 11.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0178/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 25,49 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0179/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 36,86 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0194/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Hajdušek | 40546683 | 215,60 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0138/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 255,80 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0140/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0136/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 000,00 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0137/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,68 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0174/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 1 503,69 € | 08.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra |