Faktúry
Počet záznamov: 3368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0044/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,08 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0118/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Technoľan-Klost. s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 17.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0122/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 400,00 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0042/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Moja pieseň OZ | 42184282 | 250,00 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0146/16 | organizačné zabezpečenie kT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ANIMATEAM s.r.o | 46422811 | 150,00 € | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Martin Kuštár-Smart Job | 36933171 | 350,00 € | 15.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0043/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bronislava Kočíšek Skálová - Coraltravel | 33510563 | 238,00 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFKV/0001/19 | Nákup osobného úžitkového automobilu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FRANCE-TECH Bratislava s.r.o | 35804718 | 16 490,00 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/16 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 30.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 251,38 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0036/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOP VISION, s.r.o | 36419885 | 1 116,00 € | 17.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0078/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOP VISION, s.r.o | 36419885 | 406,20 € | 23.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0057/16 | stravné 3/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 371,06 € | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o | 35683627 | 104,82 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0057/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 39,60 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0022/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 88,80 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0095/16 | propagácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trumpeter, s.r.o | 46258884 | 412,73 € | 11.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 59,75 € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0023/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 11,28 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0047/16 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 09.03.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 09.03.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vertere-jazykový servis Bratislava, s.r.o | 47585978 | 300,00 € | 01.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0024/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 1,20 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0051/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 172,67 € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0041/16 | potlač tabule | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOP VISION, s.r.o | 36419885 | 84,00 € | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Koníček gastroslužby | 35943980 | 500,00 € | 24.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0036/16 | stravné 2/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 281,26 € | 25.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/16 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 25.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 375,33 € | 24.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0016/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 56,40 € | 03.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |