Faktúry
Počet záznamov: 3368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0123/21 | Poplatok Slov.kom. exekútorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,20 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VACHO, s.r.o | 35713038 | 1 730,40 € | 27.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0217/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 378,00 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0229/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 314,40 € | 28.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0116/17 | kancelárske kreslá 4 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 441,60 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | rohože | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 880,80 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | Stoličky 4 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 542,40 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | Ploš. vozík | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 189,60 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | Kreslo, stojany, bubon | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 469,20 € | 07.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/23 | oprava svetelnej sústavy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 11 975,16 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | Členský príspevok - cest. ruch | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 3 200,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/20 | členský príspevok OOCR | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | Členské OOCR Malé Kartapty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | Členský príspevok OOCR Malé Karpaty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | Členský príspevok OOCR Malé Karpaty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 21.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/23 | členský príspevok za rok 2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 2 000,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/24 | členský príspevok OOCR Malé Karpty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0144/16 | falklórne vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Magdalénka | 31813348 | 200,00 € | 22.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 7 110,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFKV/0003/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 400,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0242/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 290,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0064/16 | servisné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 06.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/16 | PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 3 700,00 € | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/16 | údržba PC a kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/16 | PC služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 383,83 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/16 | servisné práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/16 | servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 03.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/16 | servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 16.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/16 | údržba PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra |