Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 10,80 € | 25.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
016/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 794,02 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
016/18 | časopis Trend | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 80,00 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
016/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Erik Varchol - Antikvariát ViaLibris | 46425608 | 4,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
016/20 | Správa a aktualizácia web stránky - 4Q 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
016/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 1 215,68 € | 01.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
016/22 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
016/23 | prenájom rohoží 01/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
016/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 700,42 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
017/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 35,20 € | 25.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
017/17 | vodné, stočné 04.11.16 - 31.12.16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 17,83 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
017/18 | tlač plagátov a pozvánok - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 300,00 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
017/19 | Predplatné časopisu Rodina a škola 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Parentes, vydavateľstvo | 50651714 | 19,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
017/20 | vyúčtovanie plynu 2019 - preplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -261,65 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
017/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
017/22 | plyn 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
017/23 | el.energia 01/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,83 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
017/24 | časopisy 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 322,25 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
018/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 121,19 € | 26.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
018/17 | oprava kotla ETI 110 kW | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Šafárik | 32816634 | 369,36 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
018/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 173,44 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
018/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KARPATY-INFOPRESS, Ph.Dr.S.Krno, CSc. | 17493528 | 63,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
018/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 112,00 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
018/21 | plyn 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
018/22 | tel. služby + internet 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,70 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
018/23 | tel. služby + internet 01/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,72 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
018/24 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
019/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 26.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
019/17 | odvoz komunálneho odpadu - rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 129,93 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
019/18 | elektronické stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 081,20 € | 02.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |