Faktúry
Počet záznamov: 3007
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
064/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | F.R. a G. spol. s r.o. | 31330312 | 17,14 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | ||||||
065/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 298,99 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | ||||||
070/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 306,00 € | 20.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
067/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom - A. Rjabininová | 33584044 | 62,00 € | 19.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
068/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 142,03 € | 19.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
069/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 20.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
061/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 134,27 € | 13.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
062/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literárne informačné centrum | 31752381 | 17,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
066/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literárne informačné centrum | 31752381 | 80,00 € | 17.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
071/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Anton Judiak maliarske a natieračske práce | 30940231 | 269,00 € | 20.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
060/15 | fotoaparát Nikon D3200, ost.mat.-šroubovák,bity, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ELEKTROSPED a.s. Hejk.sk | 35765038 | 463,50 € | 13.03.2015 | 29.03.2015 | Faktúra | |||||
072/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 31,32 € | 24.03.2015 | 29.03.2015 | Faktúra | ||||||
306/14 | vyúčtovanie elektriny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 242,66 € | 31.12.2014 | 29.03.2015 | Faktúra | |||||
311/14 | vyúčtovanie plynu 19.1.-31.12.2014 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 829,33 € | 31.12.2014 | 29.03.2015 | Faktúra | |||||
073/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Karol Petrík, Astronyx | 35107855 | 129,70 € | 27.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
078/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 108,00 € | 01.04.2015 | 06.04.2015 | Faktúra | ||||||
075/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 103,81 € | 30.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
076/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 267,83 € | 31.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
077/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Ivan Lazík | 43379991 | 826,65 € | 01.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
079/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 306,87 € | 01.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
080/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,06 € | 07.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
081/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 08.04.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
082/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 786,00 € | 08.04.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
083/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 100,00 € | 08.04.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
084/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 290,47 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
085/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 60,00 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
086/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 135,76 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
087/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Miestna knižnica Petržalka | 00260355 | 10,00 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
088/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 155,37 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
089/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,53 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra |