Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0229/21 | za teplo 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 320,00 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | vodné, stočné , zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | vodné, stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 188,09 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 225,26 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | vodné,stočné, zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 108,41 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 54,34 € | 05.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 17,05 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 461,18 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 330,17 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | nedoplatok za teplo 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 300,77 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/21 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 156,60 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 581,16 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 26,52 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/21 | mobilné služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,46 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | výmena termostatických hlavíc Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 2 762,15 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | oprava kanalizačného potrubia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 167,00 € | 29.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 76,12 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 237,48 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |