Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12015

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0267/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 144,43 € 24.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0268/21 nedoplatok za el.energiu 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 70,86 € 24.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0263/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 153,02 € 20.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0261/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 112,33 € 20.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 62,26 € 20.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,55 € 11.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0247/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 200,65 € 11.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0266/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 75,26 € 24.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 sanačné práce Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ODVLHČOVANIE BUDOV, s.r.o. 45294216 1 095,31 € 31.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0272/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 93,64 € 26.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0277/21 servis PC +server 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 31.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 OOPP - rukavice Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. 44465238 260,40 € 26.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 337,40 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0270/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 316,05 € 25.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0269/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,00 € 25.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 720,80 € 24.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0282/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 137,70 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 výmena vodomerov Lip.13,19,Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 WHG s.r.o 51414821 647,32 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 potraviny 6/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 97,14 € 31.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 potraviny 6/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 221,48 € 07.06.2021 15.06.2021 Faktúra