Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12015

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0373/21 potraviny 7/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 81,20 € 12.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFBV/0353/21 PHM, kosačka 6/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 254,47 € 06.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFBV/0386/21 notebook z projektu SPP Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Euroline computer s.r.o. 36395994 449,00 € 26.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0380/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 639,28 € 19.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0375/21 potraviny 7/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 158,62 € 13.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0379/21 switch,tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 176,64 € 14.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0378/21 unlimited hosting,doména 6/2021-6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 104,00 € 13.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0381/21 chladená strava 6/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 542,88 € 19.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0376/21 potraviny 7/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 35,64 € 13.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0382/21 potraviny 7/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 57,27 € 19.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0384/21 vzdelávanie v konceptu Bazálnej stimulácie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INSTITUT Bazální stimulace,s.r.o 25889966 1 232,00 € 21.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0383/21 dezinsekcia HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 P&D Group Services s.r.o. 53242858 650,00 € 20.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0360/21 stravovacie poukazy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 1 836,00 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0354/21 pevné linky + net. (aj HT16) 6/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,12 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0351/21 pevné linky HT16 + TV 6/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,29 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0350/21 pevná linka + net. HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,19 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0377/21 potraviny 7/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 62,21 € 13.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0368/21 potraviny 7/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 3,47 € 09.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0367/21 potraviny 7/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,14 € 09.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0371/21 elektrická energia HT16 7/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 09.07.2021 28.07.2021 Faktúra