Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2650

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/17 odvoz odpadu 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR BA OLO 00603481 126,11 € 08.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/18 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 925,00 € 05.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/19 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 885,00 € 05.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/20 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 581,00 € 06.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/21 Strava klienti 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 614,40 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/22 Telefón, internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 101,36 € 09.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/23 Réžia klienti 1/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 95,88 € 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/24 Strava klienti 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 445,14 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0017/17 plyn 2/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 1 281,00 € 08.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/18 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 834,23 € 05.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOXX- Stravné lístky 36391000 2 804,94 € 05.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 prevodový mostík 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Contabilita 50213237 300,00 € 06.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/21 Elektronické stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GGFS s.r.o. 47079690 2 732,40 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/22 EE L5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 237,24 € 09.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/23 Strava klienti 1/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 351,66 € 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/24 Réžia klienti 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 436,70 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0018/17 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 39,66 € 09.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 347,70 € 06.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/19 strava klienti 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 380,16 € 06.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/20 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 107,20 € 07.02.2020 12.02.2020 Faktúra