Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0045/24 | Nákup tričiek s potlačou | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 225,00 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0024/24 | zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 21.03.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
2/2024 | Zmluva o dielo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WANI s.r.o. | 52746615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0046/24 | Nákup záhradného nábytku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ONLINE LIVING s.r.o. | 09433350 | 128,90 € | 22.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0025/24 | Školenie Deeskalácia - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0029/24 | Skupinová a individuálna supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0026/24 | Technický dozor investora | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 3 240,00 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0027/24 | Personálny a mzdový poradca | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 176,89 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0028/24 | Nákup truhlíkov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HORNBACH-Baumarkt SK | 35838949 | 142,49 € | 19.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
3/2024 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA 2024 č. 52022024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Nadácia SPP | 31818625 | Iné | 0,00 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0066/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 26,68 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 307,10 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | Skupinová a individuálna supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 203,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0063/24 | Aktualizácia antivírusového programu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 598,80 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 136,49 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/24 | Personálny a mzdový poradca | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 176,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | Strava klienti 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 416,26 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | Réžia klienti 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 427,92 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |