Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0146/21 | Réžia klienti 6/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 88,73 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | Strava klienti 6/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 267,52 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | Réžia klienti 7/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 57,37 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | Strava klienti 7/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 819,52 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | Réžia klienti 8/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 38,33 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | Strava klienti 8/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 547,52 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | Réžia klienti 9/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 65,05 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | Strava klienti 9/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 929,28 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 60,95 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0240/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 870,72 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0263/21 | Réžia klienti 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 11,29 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/21 | Réžia klienti 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 77,37 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | Strava klienti 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 161,28 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | Strava klienti 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 105,28 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
15/2021 | Dohoda o spolupráci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Iné | 0,00 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0013/22 | Réžia klienti 1/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 75,06 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | Strava klienti 1/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 072,32 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | Réžia klienti 2/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 79,35 € | 09.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | Strava klienti 2/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 122,90 € | 09.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | Réžia klienti 3/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 92,98 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |