Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2650

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3/2023 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1/2023 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.06.2023 04.07.2023 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
DFBV/0251/21 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 705,84 € 24.11.2021 01.12.2021 Faktúra
VO/0079/21 Čistenie vonkajšej kanalizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 705,84 € 10.11.2021 29.11.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0236/21 Čistiace a dezinfekčné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 158,60 € 09.11.2021 15.11.2021 Faktúra
VO/0078/21 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 160,20 € 08.11.2021 29.11.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0024/23 Čistiace a hygienické pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 408,85 € 16.05.2023 17.05.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0078/23 Čistiace a hygienické pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 408,85 € 17.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0215/20 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 674,10 € 02.12.2020 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0240/20 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 485,66 € 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
VO/0063/20 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 674,10 € 01.12.2020 02.12.2020 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0072/20 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 485,66 € 18.12.2020 11.01.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0044/21 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 544,62 € 09.06.2021 09.06.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0017/22 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 484,79 € 07.04.2022 11.04.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0040/22 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 348,50 € 20.06.2022 23.06.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0050/22 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 657,91 € 10.08.2022 15.08.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0152/22 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 657,90 € 12.08.2022 06.09.2022 Faktúra
VO/0050/22 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 657,91 € 10.08.2022 15.08.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0205/23 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 1 783,93 € 07.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 1 138,14 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0200/22 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 838,73 € 03.11.2022 15.11.2022 Faktúra