Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.06.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
DFBV/0251/21 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 705,84 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0079/21 | Čistenie vonkajšej kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 705,84 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0236/21 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 158,60 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0078/21 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 160,20 € | 08.11.2021 | 29.11.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0024/23 | Čistiace a hygienické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 408,85 € | 16.05.2023 | 17.05.2023 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0078/23 | Čistiace a hygienické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 408,85 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 674,10 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 485,66 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0063/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 674,10 € | 01.12.2020 | 02.12.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0072/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 485,66 € | 18.12.2020 | 11.01.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0044/21 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 544,62 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0017/22 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 484,79 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0040/22 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 348,50 € | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0050/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 657,91 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0152/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 657,90 € | 12.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
VO/0050/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 657,91 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0205/23 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 1 783,93 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 1 138,14 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 838,73 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |