Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2637

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0214/17 supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 256,00 € 09.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0070/18 individuálna a skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 256,00 € 11.04.2018 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0129/19 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 174,00 € 25.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0029/21 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 80,00 € 23.02.2021 28.02.2021 Faktúra
VO/0076/17 supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 256,00 € 09.10.2017 20.10.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0025/18 individuálna supervízia-PhDr.Sninčáková Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 256,00 € 06.04.2018 16.04.2018 Ekonóm Objednávka
VO/0015/19 skupinová supervízia 10.4.2019 a 30.5.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 176,00 € 10.04.2019 17.04.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0052/19 Supervízia v dňoch 11.1..2019 a 25.11.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 180,00 € 16.10.2019 24.10.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0001/21 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 80,00 € 26.01.2021 01.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0004/21 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 40,00 € 10.02.2021 21.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0013/21 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 80,00 € 25.02.2021 07.03.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0129/19 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 174,00 € 25.07.2019 12.08.2019 Faktúra
03/2021 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny opravnenému odberateľovi Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ZSE Energia, a.s. 36677281 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2021 29.04.2021 Mgr. Beata Dúczová poverená riadením DSS Zmluva
13/2021 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.07.2021 01.07.2021 Mgr. Beata Dúczová riaditeľka Zmluva
DFBV/0155/17 odber stravy za jún 2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 163,17 € 04.08.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0193/17 obedy a večere -26.8.2017,27.8.2017,2.9.2017 a 3.9. 2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 72,52 € 18.09.2017 21.09.2017 Faktúra
DFBV/0174/18 strava pre klientov od 16.júla 2018 - 26.augusta 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 1 164,39 € 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0169/19 strava klientov 28.6.2019-1.9.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 1 554,74 € 20.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0154/20 Odber stravy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 123,95 € 24.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0044/21 Obedy, večere Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 444,00 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra