Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0077/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
DFBV/0080/24 | Plyn 5/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 223,00 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/24 | Telefón, internet 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,79 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/24 | Strava klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 580,04 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/24 | Réžia klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 477,48 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | Vypracovanie stavebného rozpočtu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 780,00 € | 14.03.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 329,12 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
DFBV/0076/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,15 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
DFBV/0073/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 280,45 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
DFBV/0074/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 171,82 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
DFBV/0079/24 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 129,46 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/24 | Dovoz stravy 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | Nákup truhlíkov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HORNBACH-Baumarkt SK | 35838949 | 142,49 € | 24.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
3/2024 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA 2024 č. 52022024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Nadácia SPP | 31818625 | Iné | 0,00 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0066/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 26,68 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 307,10 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | Skupinová a individuálna supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 203,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0063/24 | Aktualizácia antivírusového programu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 598,80 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |