Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2624
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0024/24 | zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 21.03.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
1/2024 | Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | Iné | 0,00 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0045/24 | Nákup tričiek s potlačou | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 225,00 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0021/24 | Nákup záhradného nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ONLINE LIVING s.r.o. | 09433350 | 128,90 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0043/24 | Nákup nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ikea s.r.o. | 35849436 | 1 882,67 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0041/24 | Mobil 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0019/24 | Nákup nábytku, vybavenie izieb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ikea s.r.o. | 35849436 | 1 882,67 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0040/24 | PHM 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 270,04 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0039/24 | Telefón, internet 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,25 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0020/24 | Nákup tričiek s potlačou Javorkáči | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 225,00 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0038/24 | Elektrina 2/2024-J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 980,45 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0037/24 | Elektrina 2/2024-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 189,77 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0018/24 | Vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu na predmet zákazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 780,00 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0042/24 | Plyn 3/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 061,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0035/24 | Réžia klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 458,30 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0036/24 | Strava klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 516,58 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0034/24 | Nastavenie a oprava pripojenia internetu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 202,80 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/24 | Dovoz stravy 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0031/24 | Obrazové valce do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner | 48158836 | 459,73 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | Potraviny 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 149,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |