Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3825

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/21 Hygienický materiál - dezinfekcia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 232,51 € 12.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 Prenájom kyslíkových fliaš, 2022 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Linde Gas 31373861 204,00 € 12.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/23 GPS monitoring 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 10.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/24 Kontrola komína Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Kominár s.r.o. 47229632 32,00 € 11.01.2024 05.02.2024 Faktúra
DFBV/0004/17 Zemny plyn, 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 260,00 € 23.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 Kalendár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Martinus 45503249 6,42 € 10.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 SVI - prenájom priestorov, 1. štvrťrok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 241,00 € 15.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 Vrátenie - vodeodolná páska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 B2B Partner 44413467 -25,20 € 14.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 Dlhodoby prenajom kyslikovych flias Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Linde Gas 31373861 186,00 € 12.01.2021 25.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 Seris - Citroën Berlingo Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 DANUBIASERVICE 31397549 128,11 € 12.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0004/23 Služby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Profesia, spol. s r. o. 35800861 286,80 € 10.01.2023 12.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/24 Štvrťročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 405,19 € 12.01.2024 25.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/17 Seminar PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 VEMA 31355374 60,00 € 24.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 Štvrťročná kontrola EPS, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 321,74 € 16.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 Elektrina, 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 552,81 € 15.01.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 79,19 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 Hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 564,55 € 12.01.2021 25.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 Štvrťročná kontrola EPS Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 ALAM s.r.o. 35839465 309,74 € 13.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0005/23 Štvrťročná kontrola EPS 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 309,74 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/24 Deratizácia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 201,60 € 15.01.2024 25.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra