Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0030/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0005/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0016/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0308/17 | Zobrazovacie jednotky do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 1 378,73 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0103/17 | Zobrazovacie jednotky do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 1 378,73 € | 19.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0258/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 46,40 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 51,20 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,80 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 40,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 19,20 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/19 | Zimné pneumatiky - Citroën Berlingo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PNEUSYSTEM | 44342951 | 380,40 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0136/19 | Zimné pneumatiky - Citroën Berlingo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PNEUSYSTEM | 44342951 | 380,40 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0233/18 | Žiarovky, svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 105,73 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0101/18 | Žiarovky, svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 105,73 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0040/19 | Žiarovky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 108,90 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |