Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0001/19 Automobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 FINAL - CD 31432484 13 758,00 € 12.02.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0331/18 Markízy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZATIENIT 47759330 8 114,40 € 10.12.2018 18.12.2018 Faktúra
VO/0108/18 Markízy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZATIENIT 47759330 8 114,40 € 08.10.2018 22.10.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
VO/0078/22 Oprava a rekonštrukcia omietok Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ivan Horváth 46253700 8 030,00 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFKV/0003/19 Dodávka a inštalácia stropného zdvíhacieho systému Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ridop 51158973 7 914,00 € 04.10.2019 21.10.2019 Faktúra
VO/0061/19 Stropný zdvíhací systém Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ridop 51158973 7 914,00 € 05.06.2019 19.06.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFKV/0004/21 Stropné zdvižné zariadenie Human Care Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 VELCON 36056677 6 180,00 € 06.12.2021 07.12.2021 Faktúra
VO/0122/21 Stropné zdvižné zariadenie Human Care Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 VELCON 36056677 6 180,00 € 25.11.2021 07.12.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0322/17 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Edenred Slovakia 31328695 5 808,38 € 28.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0288/23 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 713,68 € 02.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0178/19 Oprava strechy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ST-Stream 46113932 5 619,71 € 12.07.2019 25.07.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 oprava strechy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ST-Stream 46113932 5 619,71 € 12.07.2019 25.07.2019 Faktúra
VO/0079/19 Oprava strechy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ST-Stream 46113932 5 619,71 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0306/18 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 5 591,94 € 26.11.2018 08.12.2018 Faktúra
DFBV/0370/23 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 566,55 € 30.12.2023 29.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/23 Strava pre klientov 3, 4/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 5 395,30 € 11.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0335/23 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 376,50 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 205,80 € 05.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0030/24 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 204,85 € 07.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFBV/0243/19 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 5 057,54 € 19.09.2019 07.10.2019 Faktúra