Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0001/19 | Automobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FINAL - CD | 31432484 | 13 758,00 € | 12.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/18 | Markízy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZATIENIT | 47759330 | 8 114,40 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0108/18 | Markízy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZATIENIT | 47759330 | 8 114,40 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0078/22 | Oprava a rekonštrukcia omietok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ivan Horváth | 46253700 | 8 030,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFKV/0003/19 | Dodávka a inštalácia stropného zdvíhacieho systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 7 914,00 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0061/19 | Stropný zdvíhací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 7 914,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFKV/0004/21 | Stropné zdvižné zariadenie Human Care | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VELCON | 36056677 | 6 180,00 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0122/21 | Stropné zdvižné zariadenie Human Care | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VELCON | 36056677 | 6 180,00 € | 25.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0322/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 808,38 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 713,68 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | Oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 5 619,71 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 5 619,71 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0079/19 | Oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 5 619,71 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0306/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 5 591,94 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 566,55 € | 30.12.2023 | 29.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0116/23 | Strava pre klientov 3, 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 5 395,30 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 376,50 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 205,80 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 204,85 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 5 057,54 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |