Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0094/17 | Nakup hygienickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 34,99 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | Koucovacie sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | Koučovacie služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | koučovacie služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 28.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/18 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/19 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 25.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 35,00 € | 17.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 35,00 € | 27.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | Drobný tovar do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Editas s.r.o. | 50581163 | 35,13 € | 17.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/18 | SVI - telefón, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,31 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | Výmena kyslíkovej fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 35,46 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/18 | SVI - telefón, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,47 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | Regál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sunix | 35889764 | 35,50 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | Aktivačný kľúč k programu MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 36,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | SVI - nastavenie tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | SVI - nastavenie tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | SVI - nastavenie tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | Respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 36,00 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | Včasná intervencia - telefón 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,31 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/20 | SVI - telefón 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,52 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/17 | Oprava WC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef Galovič | 32163941 | 37,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/20 | Kyslíková fľaša | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 37,38 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | Materiál - návštevnícke čiapky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 37,52 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/16 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | Vyvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 29.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |