Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0167/21 | SVI - internet 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | SVI - internet 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | SVI - internet 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/21 | SVI - internet 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | SVI - internet 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/21 | SVI - internet 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/21 | SVI - internet 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/21 | SVI - internet 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | SVI - internet 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | SVI - internet 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 25.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 15,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 15,22 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 15,30 € | 23.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 15,30 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | DSS - telefón 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,44 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,60 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,60 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | SVI - internet 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 16,00 € | 13.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | SVI - internet 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 16,00 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/22 | SVI - internet 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,00 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | Drobný tovar - terapie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 16,50 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | DSS - telefón 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,92 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | SVI - kľučky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KĽUČKA | 46433996 | 17,16 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 17,19 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Detská hračka | 46310355 | 17,31 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | DSS - telefón 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,54 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | Oprava vŕtačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Póňa | 32091494 | 17,60 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17,60 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |