Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0162/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,71 € | 22.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | Oprava defektu, Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 18,16 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,20 € | 15.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Páska do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 18,82 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | IKEA Bratislava | 35849436 | 19,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 19,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 19,20 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 19,24 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Lekarsky posudok pre zamestnanca - Roman Mikus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Medirect | 35693282 | 20,00 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/19 | Prezutie pneumatík - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 20,00 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | SVI - online školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 20,00 € | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | Prenájom priestorov (supervízia) | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 20,00 € | 21.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/22 | SVI - prenájom učebne, prevádzkové náklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 20,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | DSS - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,27 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JaM Trade | 46691367 | 20,58 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0235/20 | SVI - telefón 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 20,88 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 20,94 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/24 | DSS - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,38 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | Odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 25.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | Odvoz bioodpadu, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | Odvoz bioodpadu, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | Odvoz bioodpadu, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/17 | Odvoz bioodpadu, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | Odvoz bioodpadu, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | Odvoz bioodpadu, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra |