Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2751

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/20 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 17,71 € 22.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0176/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,00 € 19.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0368/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,00 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0078/17 Oprava defektu, Citroen Jumper Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MIKONA 31570364 18,16 € 04.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0151/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,20 € 15.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0026/20 Páska do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 18,82 € 05.02.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0182/18 Kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 IKEA Bratislava 35849436 19,00 € 06.08.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0165/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 19,00 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 19,20 € 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 19,24 € 04.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0060/17 Lekarsky posudok pre zamestnanca - Roman Mikus Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Medirect 35693282 20,00 € 21.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0297/19 Prezutie pneumatík - Škoda Fabia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Autoslužby - ČOKY Oto Csóka 40699510 20,00 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0147/21 SVI - online školenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 20,00 € 01.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 Prenájom priestorov (supervízia) Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Nadácia Cvernovka 50063421 20,00 € 21.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0336/22 SVI - prenájom učebne, prevádzkové náklady Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Obchodná akadémia 30775418 20,00 € 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0328/23 DSS - telefón, internet 11/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,27 € 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0094/18 Materiál do keramickej dielne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 JaM Trade 46691367 20,58 € 02.05.2018 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0165/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 20,80 € 10.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0098/23 Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 20,80 € 24.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0007/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 20,80 € 17.01.2024 25.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0235/20 SVI - telefón 8/2020 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 20,88 € 08.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0305/19 Drobný materiál do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ENTO Železiarstvo 35798505 20,94 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0077/24 DSS - telefón, internet 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,38 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV/0175/17 Odvoz bioodpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 25.07.2017 03.08.2017 Faktúra
DFBV/0219/17 Odvoz bioodpadu, 8/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 25.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0240/17 Odvoz bioodpadu, 9/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 18.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0277/17 Odvoz bioodpadu, 10/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 21.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0297/17 Odvoz bioodpadu, 11/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 12.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 Odvoz bioodpadu, 12/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 19.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 Odvoz bioodpadu, 2/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 15.03.2018 20.03.2018 Faktúra