Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2751

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0230/18 Odvoz bioodpadu, 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 18.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0269/18 Odvoz bioodpadu, 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 19.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0299/18 Odvoz bioodpadu, 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 20.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0334/18 Odvoz bioodpadu, 11/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 11.12.2018 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 Odvoz bioodpadu, 12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 18.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 Odvoz bioodpadu, 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 15.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Odvoz bioodpadu, 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 17.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0153/20 Odvoz bioodpadu, 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 10.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFBV/0243/17 Prezutie pneumatík - Škoda Fabia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MIKONA 31570364 21,90 € 23.10.2017 15.11.2017 Faktúra
DFBV/0049/24 DSS - telefón 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,97 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0146/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 22,40 € 19.05.2022 26.05.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 22,40 € 11.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0093/18 Háčiky na obrazy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Daniel Kapusta, DK-Rámovanie 10828923 22,50 € 30.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0189/23 DSS - telefón, internet 7/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 23,06 € 03.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0003/19 Keetec Sat Premium - GPS monitoring Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 23,18 € 15.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0125/20 SVI - prezutie pneumatík, Škoda Fabia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MIKONA 31570364 23,18 € 22.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0213/23 DSS - telefón, internet 8/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 23,32 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0283/21 SVI - tovar Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DANILL, a.s. 36540871 23,34 € 07.10.2021 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 SVI - telefón 7/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 23,96 € 09.08.2021 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0328/21 Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2021 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 24,00 € 15.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0203/23 Demontáž GPS jednotky - Renault Kangoo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 24,00 € 18.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 DSS - telefón 4/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 24,11 € 03.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0011/17 Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Matej Gabriška 47075066 24,90 € 01.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 2/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Matej Gabriška 47075066 24,90 € 01.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 3/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Matej Gabriška 47075066 24,90 € 04.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 Dohľad nad pracovnými podmienkami, 4/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Matej Gabriška 47075066 24,90 € 03.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 Dohľad nad pracovnými podmienkami, 5/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Matej Gabriška 47075066 24,90 € 05.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0152/17 Dohľad nad pracovnými podmienkami, 6/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Matej Gabriška 47075066 24,90 € 03.07.2017 12.07.2017 Faktúra
DFBV/0180/17 Dohľad nad pracovnými podmienkami, 7/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Matej Gabriška 47075066 24,90 € 04.08.2017 15.08.2017 Faktúra
DFBV/0203/17 Dohľad nad pracovnými podmienkami, 8/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Matej Gabriška 47075066 24,90 € 05.09.2017 13.09.2017 Faktúra