Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0394/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | Kontrola komína | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | SVI - prenájom učebne, nájomné | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 30,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | VI - knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 30,16 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/20 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 30,20 € | 23.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 30,43 € | 02.03.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | DSS - telefón, internet 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 30,50 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | Včasná intervencia - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 30,70 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 30,79 € | 24.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/23 | DSS - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,09 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0134/23 | DSS - telefón, internet 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,12 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/20 | SVI - telefón 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,16 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | Materiál - dielňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | creActive | 46501401 | 31,32 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | Hojdacia sieť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Duvlan | 36811033 | 31,40 € | 03.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/17 | Včasná intervencia - telefón 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,43 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | SVI - telefón, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,45 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/17 | Hračky - Včasná intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ATEO | 44915071 | 31,50 € | 21.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | Včasná intervencia - telefón 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,67 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 31,79 € | 19.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | SVI - telefón, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,90 € | 10.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | Vybavenie do DSS - adaptér k biolampe | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 31,90 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | Vrecká do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Marek Němec | 05572827 | 31,95 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 32,00 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 32,00 € | 11.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | GPS monitoring 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 32,04 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |