Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3840

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/08 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing.Slavomír Straka ELSTE 32060327 8 404,00 € 28.01.2008 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
620509 Preddavky Teplo Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská,a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 26.11.2015 01.01.2016 31.12.2016 15.12.2015 Mgr. Zuzana Koprivová Zmluva
DFBV/0056/16 telefónne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 47,99 € 07.03.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0147/16 hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 432,74 € 16.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0154/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 55,36 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 13,37 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 19,96 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/16 učebné pomôcky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 254,20 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0155/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 63,55 € 27.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0156/16 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 28.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0157/16 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 151,74 € 29.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/16 servis VT, správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 01.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0158/16 stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 717,86 € 01.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0014/16 príspevok na stravu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 85,34 € 01.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0163/16 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0162/16 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 24,00 € 04.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0161/16 kancelársky papier, kancelársky papier Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 50,04 € 04.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/16 služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 04.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0164/16 switch TP Link Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 370,00 € 07.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0015/16 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 29,88 € 07.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra