Faktúry
Počet záznamov: 2791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0278/23 | kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 45,98 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 202,69 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/21 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 460,17 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/20 | Za služby Virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.11.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/19 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 451,08 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/18 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -282,82 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/17 | zrátžková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/16 | tlačiarenské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IM Production, s. r. o. | 46275916 | 168,00 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 616,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/21 | PC Notebook Lenovo 25 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,90 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/20 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -898,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/19 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 272,98 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,66 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,57 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/22 | učebnice fyziky a občianskej náuky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 645,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/21 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/20 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -213,72 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 346,61 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/17 | Kľúčová služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 216,92 € | 01.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 174,73 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0275/23 | Stravovanie zamestnancov október 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 776,50 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0275/22 | školské tlačívá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 249,72 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0275/21 | údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0275/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 44,28 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0275/19 | Tlačiarenské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 194,77 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0275/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |