Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2791

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0218/16 virtuálna knižnica-služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 19.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0251/16 služby virtuálnej knižnice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 11.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0266/16 služby virtuálnej knižnice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 03.11.2016 21.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0320/16 služby virtuálnej knižnice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.12.2016 02.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/17 služby virtuálnej knižnice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0006/18 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 17,89 € 06.04.2018 26.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/17 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 17,93 € 05.06.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0082/17 odpadová nádoba do tlačiarne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 18,00 € 31.03.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0258/19 Balíček Školstvo a verejná správa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PORADCA 36371271 18,00 € 19.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0048/21 Tonery Canon 570,571 - 3 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 18,00 € 10.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/21 toner Samsung Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 18,00 € 17.06.2021 04.07.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0228/21 Tonery do tlačiarne Canon 3 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 18,00 € 06.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0170/22 Aplikácia Essential Anatomy 3 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 18,00 € 29.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0128/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 18,55 € 13.05.2019 27.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0019/17 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 18,86 € 07.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0175/19 Publikácie - Zamestnávanie a odmeňovanie pedagógov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PORADCA 36371271 18,90 € 14.06.2019 05.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0319/19 Toner HP Q2612A pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 19,20 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0321/19 toner HP Q2612A Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 19,20 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 19,92 € 05.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/16 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 19,96 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0331/19 Doprava Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 35838949 20,00 € 18.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0014/23 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21,38 € 08.11.2023 17.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0005/24 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21,38 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0083/17 Príručka "Dovolenka" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 21,50 € 31.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0274/22 Oprava váhy FCS C 150 kg. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Libra spol. s r. o. 17329469 21,60 € 02.11.2022 24.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0022/16 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 21,91 € 05.12.2016 22.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0204/22 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 22,62 € 16.08.2022 25.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/21 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 23,80 € 07.04.2021 20.04.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/21 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 23,80 € 11.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 23,90 € 06.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra