Faktúry
Počet záznamov: 2791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0079/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 227,48 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0080/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0081/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0083/18 | toner TO Canon FX 10 alt. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0084/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -392,98 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0085/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 773,96 € | 12.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0086/18 | Oprava zdroja HP+FS 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MB TECH BB s.r.o | 36622524 | 50,40 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0088/18 | toner HP LJ 1010 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 49,20 € | 13.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0065/18 | Chlór do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 409,20 € | 27.03.2018 | 01.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0066/18 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.04.2018 | 01.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0068/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 728,88 € | 04.04.2018 | 01.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0090/18 | materiál pre výpočtovú techniku -switch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 19.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0062/18 | Predplatné "Poradca 2018" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 24,90 € | 29.03.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0064/18 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 374,71 € | 29.03.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0077/18 | prenájom kopíriek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 363,37 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0082/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,51 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0089/18 | toner BROTHER LC-127 XL čierny – 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 30,00 € | 17.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0092/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 80,40 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0067/18 | Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch WC, prízemia a bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 210,00 € | 04.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0105/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 171,42 € | 10.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0106/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 10.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0110/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -378,20 € | 10.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0111/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 310,21 € | 10.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0097/18 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 046,76 € | 02.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0100/18 | Servis telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0101/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 357,83 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0102/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0103/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0104/18 | Deratizácia a dezinfekcia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 104,30 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0108/18 | Tlačiarenské a kopírovacie služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 30,94 € | 10.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |