Faktúry
Počet záznamov: 2800
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0132/17 | Školský internát | 00607291 | TMS MONTYS s.r.o. | 34103287 | 505,15 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0118/19 | kanc. potreby a ostatný kanc. sortiment pre obe pracoviská ŠI | Školský internát | 00607291 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 261,52 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | výmena ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 7 270,63 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/19 | rekonštrukcia ubytovacích buniek | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 30 362,72 € | 15.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0098/20 | oprava obkladov SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 3 280,00 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | Oprava a výmena vod. a kanal. potrubia (havarijný stav) v ubyt.bunke v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 4 800,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/21 | Vodoinštalatérske práce /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 997,62 € | 16.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | Maľovanie a oprava vnútorných omietok internátu. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 20 326,37 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/21 | Maľovanie a oprava vnútorných omietok internátu. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 32 390,21 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | Upratovacie a sťahovacie práce. /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 822,50 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | Oprava sprchového kúta v bunke - havarijný stav (ŠI EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 345,00 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | Oprava (výmena) odpadovej rúry v bunke č. 309 - havarijný stav (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 744,00 € | 21.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0102/22 | Oprava obkladu a dlažby v kúpeľniach na 6.poschodí - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 984,00 € | 17.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | Oprava ubytovacích buniek v školskom internáte | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 46 780,98 € | 05.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | Oprava kúpeľní z dôvodu zatekania (havarijný stav) v bunkách č.309,718,719,727 (sprch.kút), č. 609,718 (dlažba), č.616 (umývadlo) v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 1 889,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0054/23 | Oprava sprchového kúta (havarijný stav) v dvojbunke č. 103-104 na 1.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 195,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0053/23 | Výmena dlažby (havarijný stav) v kúpeľniach v bunke č. 610 a č. 616 na 6.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 207,00 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | Disco guľa LED svetlo s diaľkovým ovládaním a s nástenným držiakom - 2ks | Školský internát | 00607291 | TERROTECH s.r.o. | 52818942 | 23,59 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | Prečistenie kanalizačného potrubia DN300-100m (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | TERMOSHOP, s. r. o. | 47389991 | 896,78 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0111/23 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks, USB RFID čítačka JT308 125kHz 1ks. | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 85,50 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks. | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 78,00 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): fitness podlaha - drtená guma čierna 1980x980-8mm, v počte 14ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | T&L Group s. r. o. | 46969047 | 527,76 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0045/16 | Poplatok za internetové služby SA 7-9/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 331,20 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0062/16 | Poplatok za TV balík 9 - 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 44,96 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0063/16 | Poplatok za internet SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0076/16 | Poplatok za internet SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0077/16 | Poplatok za TV 12/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/17 | Poplatok za internet 1/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0002/17 | Poplatok za TV balík 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0019/17 | Poplatok za internet SA 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 09.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra |