Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2777

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/22 Stravné lístky Školský internát 00607291 Up Déjeuner s.r.o. 53528654 -16 481,40 € 12.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0066/23 Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru Školský internát 00607291 Prvá ružinovská spoločnosť,a.s. 35768266 -10 662,31 € 04.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFPC/0006/17 plyn Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -6 153,28 € 15.01.2017 09.02.2017 Faktúra
DFPC/0078/16 ZFA za plyn SA 11/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -5 057,60 € 12.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFPC/0042/16 Plyn 9/2016,ZFA -dobropis Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -3 941,74 € 12.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFPC/0061/16 ŠI SA ZFA plyn 10/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -3 759,24 € 11.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0090/22 Stravné lístky Školský internát 00607291 Up Déjeuner s.r.o. 53528654 -3 217,50 € 08.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFPC/0150/19 ZFA Plyn SA 11/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -2 303,94 € 10.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFPC/0162/19 ZFA Plyn SA 12/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -2 058,70 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFPC/0123/19 ZFA Plyn SA 9/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -1 621,65 € 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFPC/0136/19 ZFA Plyn SA 10/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -1 574,09 € 08.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0042/18 zmena hodnoty zo zákona ,vrátenie Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 -1 183,20 € 11.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFPC/0047/19 Plyn SA ZFA 3/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -984,99 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFPC/0141/18 FA plyn SA 10/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -925,74 € 14.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFPC/0122/18 FA plyn SA 9/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -853,32 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFPC/0029/19 Plyn SA ZFA 2/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -580,73 € 08.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFPC/0136/23 Dodávka elektriny ŠI SA 2023/03 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 -504,71 € 30.10.2023 18.11.2023 Faktúra
DFPC/0180/17 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -490,24 € 07.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFPC/0134/23 Dodávka elektriny ŠI SA 2023/01 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 -485,65 € 30.10.2023 18.11.2023 Faktúra
DFPC/0153/18 FA plyn SA 11/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -480,27 € 10.12.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0076/21 poplatky za komun.odpad SA Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 -476,94 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFPC/0165/17 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -451,76 € 09.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0079/15 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 -445,91 € 04.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFPC/0135/23 Dodávka elektriny ŠI SA 2023/02 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 -445,78 € 30.10.2023 18.11.2023 Faktúra
DFPC/0006/21 Plyn SA 12/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -434,12 € 20.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFPC/0052/18 ZFA plyn SA 4/2018. dobropis Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -430,62 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFPC/0137/23 Dodávka elektriny ŠI SA 2023/04 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 -419,05 € 30.10.2023 18.11.2023 Faktúra
DFBV/0108/15 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 -383,05 € 12.11.2015 11.12.2015 Faktúra
DFPC/0058/19 Plyn SA ZFA 4/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -364,17 € 09.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFPC/0013/17 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -362,78 € 03.02.2017 16.02.2017 Faktúra