Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0088/22 | Kontrola EPS 2022/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0112/22 | Kontrola EPS 2022/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0171/23 | Kontrola EPS 2023/12 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0108/23 | Kontrola EPS 2023/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0087/23 | Kontrola EPS 2023/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0073/23 | Kontrola EPS 2023/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0045/23 | Kontrola EPS 2023/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/23 | Kontrola EPS 2023/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0006/23 | Kontrola EPS 2023/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0152/22 | Kontrola EPS 2022/11 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0124/22 | Kontrola EPS 2022/10 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0003/24 | Kontrola EPS 2024/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0029/24 | Kontrola EPS 2024/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0039/24 | Kontrola EPS 2024/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0077/20 | Poplatok za komunálny odpad SA mimoriadny odvoz | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,47 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | Plastový okrúhly kontajner Tonel, 100L - 1ks | Školský internát | 00607291 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 33,48 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | Aplikačné a systémové konzultácie k mzdám za 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | Objednávame: Aplikačné a systémové konzultácie | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,62 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,70 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 25.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/16 | 2ks náplň Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 34,20 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,28 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,29 € | 09.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | Farebné RGP otočné LED svetlo s efektom ASTRO kombinované s bežným LED osvetlením - 2ks | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 34,30 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,61 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0067/22 | Diaľkové ovládanie dvojkanálové RK-2K (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 34,80 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0079/18 | Kominárske práce 7-12/2018 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 35,00 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra |