Faktúry
Počet záznamov: 2790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0002/17 | Školský internát | 00607291 | BH Agro Energo | 45981957 | 178 765,16 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFKV/0001/16 | Rekonštrukcia 9-tich izieb, ŠI SA | Školský internát | 00607291 | R Projekting, s.r.o. | 46074325 | 76 410,58 € | 12.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | Rekonštrukcia kúpeľní (ŠI-EP Saratovska, BA) | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 68 188,56 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/23 | Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 56 010,00 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | Rekonštrukcia trafostanice | Školský internát | 00607291 | HESIA, spol. s r.o. | 35748401 | 52 719,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | Oprava ubytovacích buniek v školskom internáte | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 46 780,98 € | 05.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 44 749,36 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/24 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2024 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39 630,25 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | nábytok do ubytovacích buniek | Školský internát | 00607291 | NABIMEX s.r.o. | 36022331 | 32 998,56 € | 01.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/21 | Maľovanie a oprava vnútorných omietok internátu. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 32 390,21 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/19 | rekonštrukcia ubytovacích buniek | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 30 362,72 € | 15.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2020 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2021 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 16.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2022 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2023 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0013/23 | Plyn SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 29 327,70 € | 14.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 28 600,00 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0048/19 | Oprava podzemných hydrantov objekt ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 27 107,42 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | Výmena rúr na odvod dažďovej vody SA | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 25 210,33 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | Výmena PVC krytiny v priestoroch budovy ŠI Trnavská cesta 2, BA a jeho elokovaného pracoviska Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 24 096,75 € | 20.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2018 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 23 232,12 € | 27.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2019 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 23 232,12 € | 25.04.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | Dodávka a pokládka podlahovej krytiny ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 22 467,60 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | Maľovanie a oprava vnútorných omietok internátu. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 20 326,37 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/16 | Dodávka a montáž nábytku pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | NICOL Slovakia s.r.o. | 47360402 | 20 282,40 € | 07.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | Školský internát | 00607291 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 18 924,00 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0027/23 | Plyn SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 17 186,95 € | 09.03.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | Školský internát | 00607291 | Bird Control s. r. o. | 47585021 | 15 800,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0091/16 | D+M nábytku ŠI SA 14-násť rekonštr.izieb | Školský internát | 00607291 | AB SYSTEM Slovakia | 36707741 | 15 780,00 € | 04.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |