Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 28, 85107

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 204

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFBV/0464/16 vodné+stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 124,46 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0465/16 vodné+stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,17 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0482/16 zrážková voda 1.7.-31.12.16 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 525,31 € 10.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 doplatok k FA za vodné+stocne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,89 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 doplatok k FA za vodné+stocne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,63 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 93,62 € 24.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 185,00 € 24.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,70 € 01.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 81,16 € 01.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 vodné,stočné 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 89,16 € 17.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 vodné,stočné 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 17.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 vodné+stočné 1.1.-31.1.2017-opravna faktura Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3,55 € 07.04.2017 06.05.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 vodné+stočné 1.3.-31.3.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 115,91 € 19.04.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 vodné+stočné 1.3.-31.3.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 98,08 € 19.04.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0195/17 vodné+stočné 01.4.-30.4.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 98,08 € 01.06.2017 18.06.2017 Faktúra
DFBV/0196/17 vodné+stočné 01.4.-30.4.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,53 € 01.06.2017 18.06.2017 Faktúra
DFBV/0234/17 vodné+stočné 01.5.-31.5.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 115,91 € 15.06.2017 22.07.2017 Faktúra
DFBV/0235/17 vodné+stočné 01.5.-31.5.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,64 € 15.06.2017 22.07.2017 Faktúra
DFBV/0264/17 zrážky 01.1.-30.6.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 536,38 € 07.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0276/17 vodné+stočné 01.6.-30.6.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 104,77 € 19.07.2017 26.08.2017 Faktúra