Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4395

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0055/23 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 4 878,85 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0055/24 elektrina dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 62,39 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0056/15 dobropis za elektrinu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -547,94 € 01.02.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0056/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 85,32 € 11.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0056/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 786,93 € 13.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0056/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 57,94 € 14.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0056/19 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 08.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0056/20 komunálny odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 2 173,60 € 18.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0056/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 004,77 € 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0056/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 240,00 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0056/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 039,32 € 10.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0056/24 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 270,80 € 06.02.2024 15.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0057/15 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 RIO-IPO 34120629 315,08 € 05.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0057/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 710,05 € 11.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0057/17 Spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mgr. Blanka Veselská 43556531 266,00 € 16.02.2017 24.02.2017 Faktúra
DFBV/0057/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 216,02 € 15.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0057/19 Interiérové dvere Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 STAVKVET 47608056 366,14 € 01.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0057/20 servisné práce na plynovej kotolni Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 117,48 € 18.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0057/21 oprava varného kotla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 934,56 € 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0057/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 218,82 € 08.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0057/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 91,22 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0057/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 291,37 € 02.02.2024 15.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0058/15 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 171,46 € 05.02.2015 18.02.2015 Faktúra
DFBV/0058/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 144,62 € 15.02.2016 19.02.2016 Faktúra
DFBV/0058/17 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 185,30 € 16.02.2017 24.02.2017 Faktúra
DFBV/0058/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 175,50 € 15.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0058/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 12.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0058/20 správa a údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 350,40 € 19.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0058/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 206,28 € 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0058/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 271,13 € 10.02.2022 18.02.2022 Faktúra