Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4410

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0409/15 správa a údržba PC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 112,44 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFBV/0424/15 tlačiarne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 607,20 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0085/16 tonery, správa siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 171,36 € 03.03.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0180/16 tonery, správa siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 97,80 € 20.05.2016 24.05.2016 Faktúra
DFBV/0226/16 tonery, správa siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 149,88 € 14.07.2016 18.07.2016 Faktúra
DFBV/0300/16 údržba, správa siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 190,76 € 14.09.2016 20.09.2016 Faktúra
DFBV/0346/16 správa a údržba siete. tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 115,76 € 27.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0391/16 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 444,48 € 07.12.2016 09.12.2016 Faktúra
DFBV/0086/17 správa a údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 335,46 € 09.03.2017 15.03.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 oprava PC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 199,20 € 26.04.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/0166/17 správba a údržba PC, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 196,92 € 22.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0202/17 správa a údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 159,84 € 22.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0395/17 správa, údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 725,52 € 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0406/17 upgrade PC siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 717,12 € 21.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0054/18 správa, údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 199,20 € 16.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 údržba a správa siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 548,40 € 26.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0414/18 PC zostava, tlačiareň Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 585,36 € 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0419/18 notebooky, tablety - projekt Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 3 724,00 € 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0423/18 Správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 372,00 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0224/19 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 404,40 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0374/19 tlačiareň Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 115,92 € 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0440/19 správa a údržba siete IV.Q Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 396,00 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0459/19 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 302,40 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0058/20 správa a údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 350,40 € 19.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0222/20 údržba a práva siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 481,20 € 16.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0401/20 údržba, správa siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 522,00 € 04.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0418/20 multifunkčná tlačiareň,, notebook na zariadenie dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 669,60 € 11.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0073/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 294,00 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 správa siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 495,36 € 13.04.2021 18.04.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 správa údržba PC, monitor Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 198,90 € 13.05.2021 19.05.2021 Faktúra