Faktúry
Počet záznamov: 4416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0473/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/23 | plyn HARMÓNIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 514,90 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 2 500,61 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 453,09 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/15 | nedoplatok vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2 414,00 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 358,00 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/24 | stravné lístgky, réžia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 358,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0438/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 2 356,65 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/20 | Profesionálna prácčka PRIMUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 352,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 352,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/23 | Revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 2 347,20 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0291/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 307,85 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/21 | terminály, čítačky, čipové karty k informačnému systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 2 295,60 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 268,00 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 268,00 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 268,00 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/16 | nedoplatok plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 225,82 € | 15.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |