Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0479/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 650,98 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0475/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0473/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0472/23 plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0480/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 257,63 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0481/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,13 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0477/23 Stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 1 761,30 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0469/23 revízia komínov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 34473572 151,20 € 28.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0476/23 nájomné IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cirkevný zbor ECAV 34006818 361,33 € 01.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0470/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 273,81 € 29.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0468/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 609,03 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0467/23 Voda Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 148,03 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0434/23 opravná faktúra za spotrebu el. energie dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -3,06 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0433/23 opravná faktúra za spotrebu elektriny dom na ul. Čsl. a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -3,71 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0432/23 opravná faktúra za spotrebu elektriny ZSE Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -2,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0430/23 opravná faktúra za sspotrebu elektriny ZSE Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 -2,48 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0455/23 plátno na diaprojektor motorové Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 CITY COMP 43798608 457,19 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0464/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 141,74 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0457/23 spotrebný a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 305,58 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0456/23 projektor Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MALL SK 35950226 605,60 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0458/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 729,51 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0451/23 doplatok k faktúre na 1292,99 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 32,81 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0449/23 záhradná jedálenská súprava Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ladislav Tóth 48020923 588,00 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0462/23 plyn IC 1023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0461/23 plyn IC 11/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0460/23 plyn IC 623 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0459/23 plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0463/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 331,79 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0466/23 oprava plynového kotla a gamatiek v IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PLYNOSERVIS ŠALÁT 47444854 120,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0465/23 Materiálno technické vybavenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 2 580,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra