Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1960

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0031/24 občerstvenie na výročie školy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVGASTREX s.r.o. 51023300 2 447,00 € 20.05.2024 20.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0030/24 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Printmania s.r.o. 46046453 74,80 € 17.05.2024 20.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0029/24 písacie stoly 40 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 2 799,99 € 16.05.2024 20.05.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0028/24 oprava sprchový kút Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mykola Pauchek 52099512 450,00 € 29.04.2024 02.05.2024 Ekonóm Objednávka
DFBV/0060/24 vypracovanie rozpočtu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 René Jurka - Rendo 54780870 880,00 € 29.04.2024 09.05.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/24 pneumatiky a prezutie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. 35832479 350,00 € 25.04.2024 09.05.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
VO/0027/24 koše na smeti Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 FEREX, s.r.o. 17682258 42,90 € 23.04.2024 23.04.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0057/24 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 72,60 € 23.04.2024 09.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
VO/0026/24 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 72,60 € 22.04.2024 23.04.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0058/24 Orange 16.4.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 158,97 € 19.04.2024 09.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
VO/0025/24 stoličky do zborovne Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KONDELA s.r.o. 36409154 1 280,00 € 18.04.2024 18.04.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0056/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 322,14 € 18.04.2024 09.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
VO/0024/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 322,14 € 16.04.2024 18.04.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0053/24 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 162,98 € 16.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0055/24 ZSE 3/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 616,42 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/24 internet do 10.5.24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 79,60 € 11.04.2024 09.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
VO/0023/24 vypracovanie rozpočtu na stavebné práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 René Jurka - Rendo 54780870 880,00 € 10.04.2024 11.04.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0052/24 telefónne poplatky 3/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 96,74 € 09.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/24 teplo a TUV január až február 24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 24 415,57 € 05.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/24 PHM 3/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 32,15 € 04.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra