Faktúra č. 18DP171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP171
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 04/2018
  • Dátum doručenia: 09.05.2018
  • Celková hodnota: 179,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť