Faktúra č. 19DP119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP119
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/03
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 176,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť