Faktúra č. 19DP237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP237
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/06
  • Dátum doručenia: 10.07.2019
  • Celková hodnota: 168,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť