Faktúra č. 19DP306

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP306
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/08
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 167,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť