Faktúra č. 20DP375

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP375
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2020/10
  • Dátum doručenia: 11.11.2020
  • Celková hodnota: 175,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť