Faktúra č. 21DP074

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP074
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2021/02
  • Dátum doručenia: 09.03.2021
  • Celková hodnota: 160,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť