Faktúra č. 22DP043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP043
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2022/01
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 159,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť