Faktúra č. 22DP383

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP383
  • Popis fakturovaného plnenia: Zošívačky, náplň do zošívačky, platové sponky špičky
  • Dátum doručenia: 13.09.2022
  • Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 238/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť