Faktúra č. 23DP157

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
  • Názov: Tibor Varga TSV Papier
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP157
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 1 695,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť