Faktúra č. 23DP257

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP257
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál, sada kief drôtených do vŕtačky, sieťový kábel 12 ks, operačná pamäť, zvinovací meter, žehliaca doska 7ks, žehlička 7ks
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 421,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 95/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť