Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP521
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2023/12
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 160,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť